岗位职责
1、建立和完善公司内部审计制度、审计内部工作流程、工作标准和工作规范等制度性工作;
2、协助做好对公司及各部门、分公司、子公司内部控制制度的健全性和有效性进行测评;
3、配合做好对公司及分子公司的管理、经营和生产活动进行审计监督,包括但不限于财务收支、财务预算、财务决算、经济绩效、经济责任、离任、重大合同、工程项目、投资项目等审计工作;
4、配合督促责任部门对相关内控评价缺陷进行整改,对改进的效果进行监督和跟踪。
5、协助完成审计档案的收集、整理、归档等工作;
6、领导安排的其它事情。
任职要求
1、40岁以内,大专以上学历,会计、财务、审计相关专业;
2、从事审计工作或财务管理工作2年以上;
3、熟悉有关的国家法律法规、熟悉审计程序、出具审计报告和熟悉会计核算方法、财务管理的能力;
4、持有会计、审计初级或以上职称;
5、能接受出差。
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